关于麟游县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
——2023年1月18日在麟游县第十八届人民代表大会第二次会议上
麟游县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告提交大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年,面对经济下行压力加大、新冠肺炎疫情冲击的严峻形势,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导和各镇、各部门的支持努力下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实党政机关过“紧日子”的要求,扎实做好“六稳”“六保”工作,聚力提质增效,优化收支结构,强化重点保障,深化财税改革,提高预算绩效,财政预算执行情况总体良好,较好地完成了县人大批准的财政预算和各项工作任务,为奋力谱写麟游新时代高质量发展新篇章提供了坚实的财力保障。
(一)2022年预算收支执行情况
2022年,县十八届人大一次会议批准全县一般公共预算收入45420万元,一般公共预算支出134138万元。在预算执行过程中,根据财力变化及应安排的重点支出,提请县十八届人大常委会第七次会议批准,将一般公共预算收入调整为98000万元,将一般公共预算支出调整为200099万元,具体执行情况如下:
1.一般公共预算收入完成情况。2022年,全县一般公共预算收入完成102569万元,占调整预算的104.7%,较上年增长134.8%,增收58894万元。其中:税收收入79447万元,占77.5%,较上年增长148.2%,增收47444万元;非税收入23122万元,占22.5%,较上年增长98.1%,增收11450万元。
2.一般公共预算支出执行情况。2022年,全县一般公共预算支出214010万元,较上年增长41.4%,增支62686万元,具体如下:
——工资福利支出49696万元,同比增长27.9%,增支10843万元。主要是保障机关事业单位工作人员工资津贴、落实教师及事业人员增量绩效工资、增人增资等支出。
——商品和服务支出2160万元,同比增长3.6%,增支75万元。主要用于机关事业单位基本运转等支出。
——对个人和家庭补助支出15286万元,同比增长4.6%,增支669万元。主要是兑现机关事业单位人员医疗补助、抚恤金、离休人员离休费、村级组织运转经费和村组干部报酬、驻村工作人员补助及工作经费等支出。
——项目支出146868万元,同比增长53.4%,增支51099万元,主要是安排巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、民生保障配套、招商引资奖励、重大项目建设配套等支出。
3.一般公共预算执行结果。2022年,全县总财力229274万元,其中:一般公共预算收入102569万元,上级各项补助109587万元,债券转贷收入12209万元,外债转贷收入1354万元,上年结转1055万元,调入预算稳定调节基金500万元,调入资金2000万元。剔除债券还本支出8176万元,专项上解927万元,补充预算稳定调节基金5665万元(当年超收),结转下年支出496万元后,可安排财力214010万元,一般公共预算支出214010万元,当年实现财政收支平衡。
(二)2022年政府性基金预算执行情况
2022年,县十八届人大一次会议批准全县政府性基金预算收入10648万元,政府性基金预算支出10648万元。具体执行情况是:
1.政府性基金收入完成情况。政府性基金总收入23115万元,其中:本级收入8188万元,较上年下降63.2%,减收14057万元;上级补助收入820万元,较上年增长146.3%,增加487万元;地方政府专项债券收入12000万元;上年结转2107万元。
2.政府性基金支出执行情况。政府性基金总支出22845万元,其中:政府性基金支出20845万元,较上年增长121.6%,增支11438万元;调入一般公共预算2000万元。
3.政府性基金执行结果。政府性基金结余270万元,按政策结转下年专款专用。
(三)2022年社会保险基金预算执行情况
2022年,全县社会保险基金收入完成17184万元,社会保险基金支出完成12469万元,本期结余4715万元,上年结余21319万元,年终滚存结余26034万元。
(四)2022年国有资本经营预算执行情况
2022年,国有资本经营预算收入4万元,其中:上级补助收入4万元,本级无国有资本经营预算收入。国有资本经营预算支出4万元,当年实现收支平衡。
(五)政府债务规模情况
截至2022年12月31日,全县系统内政府债务为90825.3万元,其中:一般债务78065.3万元,专项债务12760万元,一般债务和专项债务均控制在限额以内,总体上安全可控。
二、2022年财政主要政策落实情况及重点工作
(一)强化征管,财政收入再上新台阶。一是足额落实减税降费政策。认真贯彻落实中央和省市稳住经济大盘工作会议精神,落实落细稳住经济一揽子政策措施,全面落实新一轮组合式退税减税降费政策,全年退税减税降费达到1.99亿元,有效减轻企业负担,增强实体经济发展活力。二是强化征管促增收。以源头控税、信息管税、依法治税为抓手,深入推进综合治税和专项清缴行动,通过严查细管,累计清缴矿业权出让收入等一次性税费31460万元,全年财政总收入首次突破20亿元大关,达到24.7亿元,较上年同期增长174.5%,一般公共预算收入首次突破10亿元大关,达到10.3亿元,一般公共预算中税收比重达到77.5%,较上年同期提高4.2个百分点,财政收入实现了量效齐增的目标。三是加快培育新兴财源。紧紧围绕“十四五”规划,用好用活产业发展引导资金和全域旅游发展资金,进一步加强财源项目建设,“陕昆缆”麟游研发生产基地、矿山机电设备再制造综合利用等项目成功落地麟游,新兴财源正在加速形成。
(二)积极争取,财政实力不断增强。县政府始终把谋划项目、争取资金摆在突出位置,实施项目带动战略,安排项目前期经费700万元,成立项目谋划包装专班,坚持领导带头、常讲常抓,各镇各部门精准把握中省政策导向和资金投向,全面建立了项目库制度,坚持主动策划包装项目、精准编制项目、及时申报项目、实时跟踪项目,全年共争取到位上级转移支付补助收入109587万元,同比增长18.8%,增加17329万元,其中:一般性转移支付46484万元,同比增长22.7%,净增8613万元,专项转移支付63103万元,同比增长16%,净增8716万元。争取到位省政府代发的置换债券7900万元,新增专项债券12000万元,新增政府一般债券4309万元,为全县重点事业发展和债务化解提供了有力保障。
(三)优化结构,财政保障能力显著提升。一是大力压减一般性支出。严格落实党政机关过“紧日子”要求,大力压减一般性支出,县镇机关事业单位一般性支出下降5.2%,集中财力保重点、稳大盘、促振兴。二是加大存量资金盘活使用力度。积极盘活各类存量资金17936万元,统筹用于全县政府性存量债务化解、重点项目建设等重点领域,确保存量资金精准发力,保急需、保重点。三是衔接补助资金投入再创新高。全年投入衔接补助资金12854万元,较上年增长11.9%,净增1366万元,其中县本级安排3200万元,整合财政涉农资金16795万元。全力支持农业特色产业发展壮大和农村基础设施补短板、强弱项,“东部苹果西部菜、中部畜牧+药材”的主导产业布局基本形成,农业特色产业和村级集体经济取得突破发展。扎实推进人居环境整治提升五年行动,完成9个村污水处理设施建设,实施老旧电力线路改造16.4公里,新建卫生厕所500座,农村基础设施水平进一步提升。四是民生重点支出稳定增长。全年民生支出175455万元,占财政支出的82%,农业、乡村振兴、教育、医疗、社会保障等民生政策落实有力。安排2502万元,全力支持保障疫情防控各项工作,确保人民生命健康安全。全年兑现惠农补贴资金5207万元,使惠农富农政策真正惠及千家万户。安排2610万元,支持保障教育优先发展战略,麟游中学、官坪幼儿园综合楼建成投用,麟游中学室部建设及广场提升改造、薄弱学校改造、寄宿制学校生活设施改造等项目加快推进,城乡办学条件进一步提升。安排4500万元养老金财政兜底资金,实现了机关事业单位退休人员养老金及时足额发放。安排246万元,从7月1日起将城乡居民基础养老金提高30元,提标增幅达到21%,走在全市前列。全年发放低保、特困供养、临时救助等专项资金2647万元,安排污染防治、安全隐患整治等重点领域投入2885万元,社会保障水平进一步提升,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。五是全力做好其他重点支出保障。全力支持保障中、省、市县重大决策部署,安排7328万元,足额落实规范后机关事业单位津补贴和事业单位职务职级并行政策;安排2961万元,妥善化解中小企业民营企业账款;安排750万元,保障全国文明城市创建工作;安排31243万元,全力支持县域重点项目建设,县图书馆建成投用,县城至良舍公路改扩建、普化水库前期工程开工建设,麟法高速、九成宫博物馆加快建设,一大批补短板、增后劲、惠民生的重大项目得到有力保障。
(四)深化改革,财政管理机制更趋完善。一是深入推进预算管理制度改革。深入贯彻落实《预算法》及其实施条例,纵深推进财税体制改革和预算管理制度改革,继续巩固零基预算编制改革成果,将政府预算、部门预算及时完整提交县人代会审议,及时批复和公开财政预决算,进一步规范预决算公开内容和形式,公开率达到100%。二是国库管理工作取得新成效。精准推进“财政云预算管理一体化系统”对标建设,初步实现了从项目库管理到综合财务报告编制各节点、各环节无缝对接。加快资金下达使用,强化监控管理,财政资金直达机制运行良好,政策效果明显,惠企利民作用有效发挥。按月统计反馈支出进度,通过提醒函等多种形式督促支出进度慢的单位,保持了有力的支出强度,财政资金稳经济作用得到充分发挥。三是扎实推进政府采购和资产管理改革。健全完善政府采购内控制度和政府采购全过程绩效管理机制,简化政府采购审批程序,推进财政监管向政府采购绩效管理转化,继续扩大采购范围,2022年采购备案金额1.78亿元,采购合同网上公示率达到98%以上,政府采购工作制度化、规范化水平进一步提高。深入推进国有资产报告制度,按期完成国有资产审议问题整改并专题向县人大常委会报告,积极开展专项领域资产清查,形成全县专项领域国有资产清查情况报告,为加快推进融资平台整合升级、有效盘活利用闲置资产、提高资产使用效率奠定坚实基础,严把资产配置和处置关口,运用市公共资源交易平台产权交易模块,规范国有产权交易行为,实现了国有资产保值增值。四是稳妥推进其他领域财税改革工作。按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求,深入推进省以下财政体制改革工作,稳妥推进政府购买服务、政府会计制度、财政电子票据、中央与地方财政事权和支出责任划分等重点领域改革,财政改革突破和先导作用充分发挥,财政科学化、精细化、法制化管理水平进一步提升。
(五)强化监督,预算绩效管理迈出新步伐。一是预算绩效管理取得新成效。深入推进预算绩效管理制度改革,制定了《预算绩效管理评价暂行办法》《财政预算绩效管理实施细则(试行)》等制度办法,实现了预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用有机统一,涵盖所有财政资金及其使用全过程的预算绩效管理体系初步建立,拓展延伸引入第三方机构参与绩效评价工作,对21个重点项目和5个部门整体支出执行情况进行了综合评价,评审资金2.2亿元,审减资金1211万元,出具绩效评价报告26份,3个绩效评价报告在全市获得优秀等次。二是政府债务管理更趋规范。坚持遏增量、化存量、强监管、严追责,进一步严格政府债务管控,落实隐性债务化解方案,通过加大政府融资清理规范、争取上级政府债券、盘活各类存量资金等综合措施,全年统筹化解中小企业民营企业账款和各类政府债务34205万元,地方政府隐性债务风险缓释可控。三是会计基础管理水平显著提升。不断加强会计基础管理工作,组织“财政云”一体化培训、财务人员综合能力培训、村级财务管理人员培训等6期360人次,依托“一对一”财务指导包抓机制,定期督查指导单位记账进度,切实做好财政内控制度建设和代理记账机构监督管理工作,预算单位会计基础整体水平显著提升。严格落实深化预算管理制度改革“1+8”工作机制各项要求,扎实开展财政领域专项整治工作,狠抓问题整改销号和长效机制建立,实现财经秩序根本性好转,为推动科学决策、进一步深化预算管理制度改革奠定基础。
2022年,财政工作取得的成绩得益于县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导,离不开各镇、各部门及社会各界的理解支持,凝结着全体财税干部的辛勤付出。在肯定成绩的同时,也要清醒地看到,财政运行管理中还存在以下突出困难和问题:一是财政持续增收压力加大,2022年通过综合治税、专项清缴等措施,共入库矿业权出让收入等一次性收入31460万元,财政收入基数进一步抬高,持续增收压力进一步加大。二是政府债务进入偿债高峰期,偿债压力剧增;乡村振兴、重点民生保障、县域重大基础设施建设配套等刚性支出大幅增加,财政收支平衡压力增大。三是部分单位预算控制、专项资金使用管理水平有待进一步提高,实施全面绩效管理任重道远。对此,县政府将高度重视,认真研究,在今后工作中采取有力措施切实加以解决。
三、2023年财政预算安排情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好财政经济工作意义重大,全县财政工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真执行积极的财政政策,坚持政府过“紧日子”,兜牢兜实“三保”底线,聚力提质增效,优化收支结构,强化重点保障,深化财税改革,提高预算绩效,有效防范化解重大风险,推动经济平稳运行,实现质的有效提升和量的合理增长,为挺进陕西“十强县”,奋力谱写新时代麟游高质量发展新篇章提供坚强支撑。
(一)一般公共预算安排情况
1.一般公共预算收入安排。按照“实事求是、合理预测、应减尽减、应收尽收”原则,坚持与经济发展相适应、与积极财政政策相衔接,全面提升财政收入质量,全县一般公共预算收入安排74655万元,同口径增长5%,增收3546万元。
——税收收入64700万元,同口径下降3.9%,减少2647万元。
——非税收入9955万元,同口径增长64.6%,增加6193万元。
2.一般公共预算财力安排。全县预计总财力170912万元,较上年同比增长26.5%,增加35847万元,剔除专项上解505万元、一般债券还本1775万元后,可安排的一般公共预算财力168632万元,其中:按规定预列的上级专项转移支付补助50000万元,县本级可用财力118632万元,同比增长41%,增加34494万元。具体构成是:
——一般公共预算收入74655万元,较上年预算增加29235万元。
——上级补助收入92761万元,较上年预算增加6153万元,其中:返还性补助-2352万元(增值税和消费税税收返还收入514万元,所得税基数返还16万元,成品油价格和税费改革返还49万元,“营改增”基数返还-2931万元),增加343万元(主要是按要求将返还性收入中成品油价格和税费改革专项补助-343万元列入专项上解支出);一般性转移支付补助45113万元,增加5810万元;按政策预列专项转移支付补助50000万元,与上年持平。
——上年结转收入496万元,较上年减少41万元(按政策结转的专项转移支付)
——动用预算稳定调节基金3000万元,较上年预算增加2500万元。
——调入资金较上年预算减少2000万元。
——一般债券还本较上年预算增加1775万元,减少财力1775万元。
——专项上解支出505万元,较上年减少422万元,增加财力422万元。
3.一般公共预算支出安排。按照“勤俭节约、以收定支、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,加大结余结转资金统筹力度,突出绩效导向,保持对经济恢复必要的支持力度,全县一般公共预算支出安排168632万元。其中:
——工资福利支出48892万元,主要安排人员工资及津补贴、医疗保险、工伤保险、乡镇工作津贴、养老保险及职业年金配套等支出。
——商品和服务支出2202万元,主要是党政机关、事业单位运转经费及公务交通补贴等支出。
——对个人和家庭补助支出6676万元,主要安排行政事业单位医疗补助、住房公积金、离休和遗属人员工资、村组干部报酬、驻村人员生活补助等支出。
——项目支出107862万元,其中:县本级项目支出57862万元,预列中省专项转移支付支出50000万元,主要安排巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、支农惠农、城乡公共基础设施等民生事业配套支出和债务还本付息支出。
——预备费3000万元,占本级一般公共预算支出额的2.6%,符合《预算法》规定,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。
2023年,全县预计一般公共预算财力168632万元,一般公共预算支出168632万元,预算收支平衡。
(二)政府性基金预算安排情况
1.政府性基金预算收入安排。政府性基金预算收入安排5050万元,较上年预算下降40.8%,减少3486万元。其中:国有土地使用权出让收入5000万元,城市基础设施配套费收入50万元。
2.政府性基金预算财力安排。全县基金预算财力5320万元,具体构成是:当年基金预算收入5050万元,上年结转270万元。
3.政府性基金预算支出安排。按照“以收定支”的原则,根据政府性基金收入情况和实际支出需要编制。2023年,基金预算支出安排5320万元,较上年预算下降50%,减少支出5328万元,其中:
——国有土地使用权出让收入安排的支出4500万元,主要安排重点项目征占土地补偿等支出。
——城乡基础设施建设支出50万元,主要安排城乡环境综合整治和交通、水利基础设施配套等支出。
——债务还本付息支出770万元,主要安排专项债务付息支出。
2023年,全县政府性基金预算可安排财力5320万元,政府性基金预算支出5320万元,实现收支平衡。
(三)社会保险基金预算安排情况
2023年,全县社会保险基金收入计划15881万元,社会保险基金支出计划13560万元,年终结余2321万元。
(四)国有资本经营预算安排情况
2023年,我县无国有资本经营预算收入及支出。
四、2023年财政重点工作
(一)积极开拓税源,确保财政收入稳定增长。一是全面落实减税降费政策。巩固拓展组合式退税减税降费政策效应,完善税费支持政策,着力纾解企业困难,降低企业生产经营成本,引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度,进一步激发实体经济活力,巩固现有财源基础。二是着力培植新兴财源。健全重点项目前期保障和招商引资奖补机制,管好用活产业发展引导资金和全域旅游发展资金,引导社会资本向新兴产业聚焦、向优势产业集中,狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,着力补强产业链薄弱环节,壮大循环经济产业链,在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势,鼓励支持中小企业、民营经济竞相发展,夯实增收基础。三是巩固提升综合治税机制。强化源头管控、部门联动,夯实财税库银联网机制,加快非税收入电子化征缴进程,构建财政收入一体化征管体系。加强土地、林地征占出让税费和工程项目涉税管控,确保各项财政收入及时缴库,杜绝收入流失。
(二)精准把握政策,不断增强财政保障能力。一要主动作为,夯实争资基础。持续推进项目带动战略,把谋项目、争资金作为政府部门保民生、稳增长、促发展的大事来抓,各职能部门要主动履职,建好部门项目库,提早做好项目前期工作,为争取上级专项资金奠定基础。二要研究政策,做实基础工作。盯紧中央和省市全面推进乡村振兴、恢复和扩大消费、加快实施“十四五”重大工程、深入实施区域重大战略和区域协调发展战略、推动经济社会发展绿色转型等一系列新政策,认真学习、深挖细研,积极进京赴省跑市,加强汇报衔接,使更多项目列入中省市计划和资金盘子。三要抢抓时机,加强部门协同。紧抓国家政策机遇,切实加大乡村振兴、城乡基础设施建设、文化旅游发展、生态保护、优势主导产业发展等重点领域的衔接争取力度,充分发挥部门争取的积极性和主动性,实现衔接争取工作取得新突破。
(三)优化支出结构,持续加大民生保障力度。一是优化支出结构保障“国之大者”。全县各级各部门要牢固树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,全面贯彻落实《中央八项规定实施细则》及相关配套制度,坚决压缩一切不必要的开支,加大对重点领域支持力度,集中财力保民生、保重点、促发展。二是全力巩固拓展脱贫攻坚成果保障乡村振兴。集中财力物力全面推进乡村振兴,安排县级衔接补助资金3200万元,加大涉农资金统筹整合力度,持续加大农业特色产业、农村公共服务设施补短板支持力度,优化支农资金投向,发挥正向激励引导作用,推动农村各产业融合发展。积极支持发挥农业龙头企业引领作用,加快培育新型职业农民,全力保障农村环境集中整治提升行动,使乡村振兴政策措施落地生根,不断提升群众的获得感和幸福感。三是全力保障民生重点事业发展。坚持经济发展和民生改善相协调,稳定提高民生支出占公共财政支出比重,积极促进就业创业,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,促进文化事业发展。全力支持新阶段疫情防控各项政策措施,保障群众就医用药需求,重点做好老年人、儿童和患基础性疾病群体的防控,着力保健康、防重症。强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节投入力度,提高基层公共服务均等化水平,使城乡居民共享改革发展成果。四是全力保障重大决策部署落实。做好“十四五”重点项目保障工作。支持城东片区提升改造、人才公寓、西海苑整体提升、城区停车场等项目加快建设,提升县城整体品位。保障丈八煤矿、固体火箭发动机生产基地开工建设、促进煤矿产能核增、麟游县商贸物流园区等项目加快推进。支持打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战,巩固两山理论实践基地县创建成果,全力守护“麟游蓝”“杜阳绿”。支持推进乡村建设行动,保障好重点镇村基础设施提升和农村人居环境综合整治,支持加快麟法高速、县城至良舍公路改扩建、普化水库等重大项目建设,推动县域发展瓶颈问题加速破解。
(四)深化各项改革,力促财政管理提档升级。一是全面推进预算管理体制改革。以“强化资源统筹、优化支出结构、硬化预算约束、提升管理绩效、夯实基础管理”为核心,深入推进预算管理制度改革,强化“四本”预算统筹,建立跨年度预算平衡机制,增强重大政策实施保障能力,坚决兜住“三保”底线。完善基本支出标准,逐步推进项目支出标准体系建设。建立健全财政承受能力评估机制,出台涉及增加财政支出的重大政策和实施重大政府投资项目前,按规定进行财政承受能力评估,防止过高承诺、过度保障。二是深化预算绩效管理。加强绩效目标管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式,进一步扩大重点绩效评价范围,推进部门和单位整体支出绩效评价,探索开展政府收入绩效管理。用好绩效评价结果,形成评价、反馈、整改、提升良性循环。三是全面深化细化预决算信息公开。依法及时公开预决算、地方政府债务、转移支付、国有资产、政府采购等财政信息,落实重大政策执行、项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果公开工作,进一步扩大公开范围,细化公开内容,改进公开方式,提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性,自觉接受社会各界监督。四是稳妥推进重点领域改革工作。巩固提升国有资产报告制度和行政事业性国有资产管理月报告制度,夯实资产基础管理,提升资产管理运营水平。认真贯彻《采购法》、采购法实施条例等政策法规,优化政府采购需求管理和交易制度,积极推进电子化政府采购,实现采购信息公开透明、采购记录详细可查、采购活动全程监督。积极稳妥推进地方税体系改革、养老金全国统筹改革、中央与地方事权与支出责任划分等重点领域改革。
(五)强化财政监管,不断提高法治财政建设水平。一是持续加强政府性债务管控。坚持高压监管,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解存量,切实化解隐性债务风险。加大违法违规举债查处力度,完善问责闭环管理和集中公开机制。坚持疏堵结合、防范风险,开好“前门”,抢抓机遇加大力度争取地方政府债券资金,优先用于支持乡村振兴等县委、县政府确定的重点领域,支持县域发展不降速。严堵“后门”,不得借乡村振兴等工作之名违法违规变相举债。二是优化财会监督体系。以深入贯彻落实《政府会计准则制度》《财政总会计制度》为重点,依法履行财会监督主责,发挥财会监督的重要作用,形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。强化重大财税政策落实情况监督,加强部门预算闭环监管,加强会计信息质量和中介机构执业质量监督,严肃查处财务舞弊、会计造假等案件,让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。三是自觉主动接受人大、审计和社会公众的监督。细化部门预算绩效目标,积极落实人大审查及审计整改意见,及时回应社会公众关切,将财政运行全过程置于监督之中。全县财政干部要把思想和行动统一到党的二十大精神和中、省、市县关于财政工作的决策部署上来,以实际行动检验作风建设专项行动成果,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,在改作风中强素质、善作为、破难题,不断提高财政干部政治素养、创新能力、专业水平,努力打造一支勇于担当、善于作为、作风优良、实绩突出的财政干部队伍。
各位代表,财政改革发展任务艰巨、使命光荣,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,勠力同心、勇毅前行,强化财政保障和政策支撑,全面完成年度预算和各项财政工作任务,积极发挥财政职能作用,为谱写麟游高质量发展新篇章作出新贡献!